市社保中心深入学习贯彻习近平总书记关于维护社保基金安全的重要讲话和重要指示批示精神,聚焦中心2025年重点工作扎实做好找准内审问题与审计整改两篇文章着力提升内部审计监督质效进一步扎紧基金安全防护网
    一、完善制度,确保内部审计规范有据
    一是健全制度。对标新修订的人社部《社会保险经办内部控制办法》和《天津市内部审计工作规定》,修订《天津市社会保险基金内部审计制度》,优化审计工作机制丰富审计内容和手段,完善纪律要求,进一步加强内部审计工作。二是规范标准。编制市社保中心《经办审计工作规范》标准,明确细化审计内容、审计流程、审计方法,推进审计文书规范化,提高内部审计专业化水平。
    二、找准问题,提高内部审计工作质量
    一是加强审前准备。以法规政策、经办规程为依据,反复打磨研讨审计要点,明确审计找到问题突破方向;强化数字审计方法应用,加强对审计人员的审前培训,提升内部审计现代化能力水平;主动对接民政、公安、殡葬等部门共享信息,提前比对筛查,提炼存疑业务清单,高效锁定问题疑点。二是实现审计内容全覆盖。审计内容涵盖固定资产、制度执行、业务经办、内控管理等方面,沿着基金流、业务流监督经办运行,做到应审尽审、凡审必严,消除监督盲区和死角,拓宽发现问题渠道。三是做实问题“铁证”。以法律法规政策规定为基础,依托金保二期和稽核内控系统支撑,通过系统经办数据比对、疑点数据筛选、业务经办复盘等方式,全环节围绕找疑点、查问题下功夫。

三、标本兼治,加强内部审计结果运用

一是紧盯问题不放内审发现问题实行清单式管理,被审计单位按照整改时限报送整改情况;定期开展“回头看”,通过现场交流、调研调度等方式,综合施策切实推动问题整改彻底、无遗漏。查摆同类问题。将内部审计发现问题推送至内控检查事项中,通过内控稽核系统全面排查同类型的问题,充分发挥内部审计和内控检查互为补充、互相促进的关联作用。三是推动以审促改。对照上年度内审中发现的问题,有针对性提出建议,优化系统功能,梳理制订事前风险提示,增加事中管控规则,推动制度更加健全完善、衔接配套,风险提示更加精准,经办系统更加优化切实履行好管理、协调、服务、交流职责,实现“审计一点,规范一片,前进一步”。
    下一步,市社保中心内部审计工作将提高信息化、专业化水平,探索提升大数据分析应用能力,以高质量内部审计监督确保各项政策不折不扣落地见效,保障社保基金安全运行,护航社保事业高质量发展。