
天津市人才考评中心2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
我单位是隶属天津市人力资源和社会保障局的人事考试、人才测评的服务机构,主要承担专业技术人员职业资格考试、公务员录用考试,为各级机关、企事业单位提供招聘、选拔各类人才的社会化考试服务,为社会各界提供人才素质测评服务,承担天津市正高级、副高级经济师、正高级工程师等职称评审工作。主要职责为:开展人事考试和人才测评服务工作;承担公务员考试命题、考务、阅卷工作。
天津市人才考评中心内设七个职能部室,分别是:综合部(党群工作部)、财务部、考务一部、考务二部、信息部、命题部、人才评价部七个部门,下辖0个预算单位。
纳入天津市人才考评中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括天津市人才考评中心本级。
按照综合预算的原则,天津市人才考评中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5000万元、事业单位经营收入500万元、其他收入26万元、上年结转结余965万元;支出包括:社会保障和就业支出6491万元。天津市人才考评中心2025年收支总预算6491万元。
天津市人才考评中心2025年部门预算收入6491万元,与2024年预算相比增加1860万元,主要原因是人事考试工作项目规模增大,预算收入增加。其中:上年结转结余965万元,占14.87%;一般公共预算5000万元,占77.03%;事业单位经营收入500万元,占7.70%;其他收入26万元,占0.40%。
天津市人才考评中心2025年支出预算6491万元,与2024年预算相比增加1860万元,主要原因是人事考试工作项目规模增大,预算支出增加。其中:项目支出6491万元,占100.00%。
天津市人才考评中心2025年财政拨款收入预算5000万元,与2024年预算相比增加2200万元,主要原因是人事考试工作项目规模增大,预算收入增加。收入包括:一般公共预算拨款收入5000万元。2025年财政拨款支出预算5000万元,与2024年预算相比增加2200万元,主要原因是人事考试工作项目规模增大,预算支出增加。支出包括:社会保障和就业支出5000万元。
(一)总体情况。
天津市人才考评中心2025年一般公共预算支出5000万元,与2024年预算相比增加2200万元,主要原因是人事考试工作项目规模增大,预算支出增加。
(二)具体情况。
全部为“社会保障和就业支出(类)”5000万元,与2024年预算相比增加2200万元,主要原因是人事考试工作项目规模增大,预算支出增加,其中:
“人力资源和社会保障管理事务(款)”5000万元,包括:“综合业务管理(项)”5000万元,主要用于中心开展专业技术人员职业资格考试、公务员录用和事业单位招聘人员考试工作。
天津市人才考评中心一般公共预算基本支出0万元,与2024年相同。
2025年一般公共预算“三公”经费安排8.2万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是响应号召压实“三公”经费。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算8.2万元,其中公务用车运行费8.2万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是响应号召压实“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费。
2025年天津市人才考评中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市人才考评中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
天津市人才考评中心本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算1705.6万元,其中:政府采购货物支出46.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1659万元。主要项目是采购台式计算机(国产化)14.5万元,采购多功能一体机0.3万元,采购A4黑白打印机0.7万元,采购碎纸机0.2万元,采购小型客车18万元,采购移动电话0.2万元,采购会议桌1万元,采购会议椅2.8万元,采购复印纸4万元,采购基础软件(操作系统、数据库管理系统(国产化))2.3万元,采购应用软件(集中)2.6万元,一般会议服务199万元,其他印刷服务460万元,其他服务1000万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括业务用车。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额6491万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算基本支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。